Frequently Asked Question
Se utiliza para generar un LOTE de Ordenes de Pago con una misma forma de pago, evitando hacer Ordenes de pago en forma manual una por una.
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1) Ir al módulo e compras y Egresos
2) Seleccionar Informe de pagos a realizar
3) Cargar los comprobantes pendientes:
Se puede filtrar por fecha, proveedor
4) Hacer clic en el botón: Cargar Comprobantes Pendientes
5) Ir seleccionando los comprobantes que se quieran abonar y hacer clic en el botón APLICAR
6) Ir a la solapa 2- Aplicados
En caso de querer calcular las retenciones:
- Marcar el comprobante
- Hacer clic en el botón Calcular retenciones
Repetir para cada comprobante.
7) Ir a la solapa IMPRESIÓN
Tildar:
- Mostrar presentación preliminar (para ver en pantalla)
- Generar Comprobantes de pagos a Realizar
- Tipo de valor y forma de pago: completar la forma de pago para las OP (EFE, DB, etc.)
- Cuenta bancaria: completar en caso de seleccionar DB
- Tipo tarjeta: en caso de abonar con tarjeta de la empresa
8) Hacer clic en el botón GENERAR E IMPRIMIR
9) De esta manera quedarán generadas las OP en un lote , y quedará aplicado a los comprobantes.
Nota: en caso que un proveedor tenga más de una Factura se generará una única OP para todas sus facturas.
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CLEVERSOFT (Configuración)
Parámetros que tiene que tener configurado:
- Lote_Gener_Pagos: Tipo de Lote para generación de Pagos
- T_Cont_Gen_Pagos: Tipo de contrato para generación de Pagos
- Cbte_Aut_Ord_Pago: Tipo Cbte Autorización ordenes de Pagos.