Frequently Asked Question

Generar una Nota de Crédito para cancelar una Nota de Débito/Cupón/Factura
Last Updated 3 years ago

Para anular un comprobante tipo Cupón / Nota de Débito / Factura con una Nota de Crédito:

1) Revisar la cuenta corriente el comprobante a anular.

2) Verificar el Código de Socio/Cliente a quien esta hecho el Comprobante (La Nota de Crédito se deberá realizar al mismo Socio/Cliente)

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3) Buscar el socio/cliente en el Administrador de Socios/Clientes (se puede buscar por el filtro de "Código", buscando el mismo Código de Socio/Cliente del Paso 2.

4) Hacer clic en DÉBITO / CRÉDITO.

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5) Elegir el tipo de Comprobante Nota de Crédito.

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6) Cargar el concepto NC (Concepto NC), elegir el Periodo Deseado, Cantidad y Precio.

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7) Una vez agregado el concepto hacer clic en ACEPTAR.

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8) En este momento se creó la Nota de Crédito PERO AÚN NO ESTÁ APLICADA.
Si usted observa la cuenta corriente del socio/cliente (No es necesario, solo a modo ilustrativo) verá que hay una Nota de Crédito nueva en la solapa Pendientes.

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9) Para Aplicar deberá Realizar un Recibo aplicando la NC y la FC o ND. El recibo quedará con importe en Cero.